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快学用户_150280 2024-02-21

更正了2023年三季度企业所得税报表 在2024年1月产生了退税6.25元 这个正确的分录应该怎么做呢 退税是我的银行金额增加了呢 不是应该在借方吗 我们公司已经收到了退税6.25 银行存款增加了 不是应该在借款吗银行存款 之前我计提了所得税 有没有关系呢

答疑老师

答疑老师2024-02-21

新年好,根据你的描述,账务处理是  借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润 需要把之前多计提的所得税冲销(是有关系的)

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