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快学用户_10707024 2024-09-13

支付成本费用,未收到对方开的发票,怎么做分录?

答疑老师

答疑老师2024-09-13

先计入预付账款,收到发票做费用

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快学用户_10707024 2024-09-13

追问:支付时借:预付账款;贷:银行存款。收到发票后借:主营业务成本,贷:预付账款,分录是这样做吗?老师

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答疑老师 2024-09-13

回答:是的,就是那样处理的

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快学用户_10707024 2024-09-13

追问:不需要的,就是前边我写的分录

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快学用户_10707024 2024-09-13

追问:如果想要本月少交企业所得税,是不是可以先做暂估成本

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答疑老师 2024-09-13

回答:是的,就是那样做的

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快学用户_10707024 2024-09-13

追问:在这笔支付的分录后面做一笔暂估成本借:主营业务成本,贷:应收账款—暂估;待收到发票后冲销这笔暂估分录后,再做一笔借:主营业务成本,贷:预付账款, 是这样吗老师?

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快学用户_10707024 2024-09-13

追问:不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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