快学用户_17623897 2025-12-05
答疑老师2025-12-05
好的,如果A公司收到B公司的29万作为交易款项,开具增值税专用发票是标准流程。发票金额应包括应税销售额和相应的增值税。确保发票上的信息如金额、税率等都准确无误,以便B公司可以用于进项税额的抵扣。

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问开红冲发票和负数发票是不是一回事啊,还是有区别的
答你好,是一回事,只是说法不同一个意思的
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答金额不大,可以直接计入管理费用
问老师我们的个税由单位承担,那这个个税我能放到管理费用的福利费
答计入管理费用税费里面
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答你好,你的表的数据结构一样吗?如果一样你可以直接用合并计算,不一样只能用条件求和函数SUMIF函数把每个表的数据汇总到第十个表
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答你好,按照发票金额来计算的
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