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快学用户_9680320 2025-12-05

销售商品出去了,销项发票也开了,但是进项发票还没有收到,因为是子公司进母公司的货,进项合同也还没有签订,现在要结转成本该怎么结转,

答疑老师

答疑老师2025-12-05

你好,你可以借主营业务成本-暂估,贷应付账款-暂估

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快学用户_9680320 2025-12-05

追问:暂估不知道数额是多少

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答疑老师 2025-12-05

回答:你好你想要结转多少成本,你就可以暂估多少金额。

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快学用户_9680320 2025-12-05

追问:暂估90%的销项,可以吗

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答疑老师 2025-12-05

回答:你好,可以的,暂估没关系的。

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快学用户_9680320 2025-12-05

追问:借:库存商品~暂估入库,销售额90%贷:应付账款~母公司

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答疑老师 2025-12-05

回答:你好,对的,就是这样子理解。

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快学用户_9680320 2025-12-05

追问:这样成本要怎么结转

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答疑老师 2025-12-05

回答:你好借主营业务成本,贷库存商品。

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快学用户_9680320 2025-12-05

追问:不知道要,借:多少成本

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答疑老师 2025-12-05

回答:你好,这个是看你打算结转多少成本。或者说实际有多少货物?

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快学用户_9680320 2025-12-05

追问:结转成本,库存商品是负数,可以吗?因为是子公司的第一笔业务

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答疑老师 2025-12-05

回答:你好,你的收入是什么呢?

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答疑老师 2025-12-05

回答:你的收入是什么业务的收入

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快学用户_9680320 2025-12-05

追问:就是销售了这笔商品,进项发票还没有开过来,销项已经开出去了

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答疑老师 2025-12-05

回答:你好,你可以先暂估入库,然后结转。

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快学用户_9680320 2025-12-05

追问:暂估的科目怎么设置呢?

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快学用户_9680320 2025-12-05

追问:结转,是结转库存商品~a,还是结转库存商品~暂估呢?

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答疑老师 2025-12-05

回答:你好,你直接把暂估作为一个2级科目就可以了。

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快学用户_9680320 2025-12-05

追问:结转暂估,以后红冲的数据会对不上呢

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答疑老师 2025-12-05

回答:不是只是调整。你如果担心这个的话,你就全部红冲,然后再重新暂估

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