2018-8-27付款给供应商,供应商拒开发票,请问预付的货款在没有发票、合同。送货单的情况下如何做账?可能以后都不开票过来了。
预付货款时:
借:预付帐款—XX公司
贷:银行存款
建议和对方索取发票,不然无法抵扣进项,也无法税前扣除。
回答1:
如果对方不愿意给,可以转入应付账款,先把预付账款转入“应收账款”,再做坏账损失(企业会计准则下)
回答2:
小企业会计准则下,直接转入营业外支出,仅供参考。不开发票本来就是不可以的,建议和他要发票,他实在不开,建议和税局说明

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