本月支付了一笔管理费用,对方开具了专用发票,该笔发票进项税本月已经认证,但对方说这笔钱不能收,在本月又把钱退回给我们了,本月我们在系统出具了红字信息表,对方要开红字发票,红票本月还未收到,这样的业务该如何做分录?
先确认对方是否已经开具了红字票而还没寄出,还是还没有开具红字票。
如果对方已经开具红字票,贵司还没有收,贵司要做进项税转出。
回答1:
在收到红字发票的时候做税额转出就可以了。
借:应付账款
贷:原材料
应交税费-应交增值税-进项税转出
回答2:
建议等收到了红字发票之后再进行税额转出,避免重新回冲。

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