用友怎么反结账反记账
1. 反结账:总账--期末--结账--选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6--显示取消结账即可
2. 反记账:总账--期末--对账--在"对账"对话框下按ctrl+H,将出现"恢复记账前状态功能已被激活"--确认--退出
总账--凭证--恢复记账前状态--选择要取消月份的月初状态--确定--输入账套主管的密码--确定
3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账--凭证--审核凭证--确认--确定--审核--成批取消审核--确定--退出--退出
总账--凭证--填制凭证--找到错误凭证--制单--作废/恢复--错误凭证上显示"作废"--制单--整理凭证--确认--全选--确定--是--再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍.

什么叫反结账,反记账,一般为什么要做?
一、反记账就是记账后会计凭证取消记账,作用就是用来修改已记入的账项的有关内容的,如果没有这个功能,对后来发现需要修改的账项就无法进行更正了,或者说,只能使用过去手工记账的红字冲销法,反结账:总账--期末--结账--选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6--显示取消结账即可
反结账就是账套进行月度结账后取消结账,反记账:总账--期末--对账--在"对账"对话框下按ctrl+H,将出现"恢复记账前状态功能已被激活"--确认--退出,再接下来:总账--凭证--恢复记账前状态--选择要取消月份的月初状态--确定--输入账套主管的密码--确定
二、每期期末都会进行期末结账,但是当你发现你所录入的凭证有误时,你为了更改凭证,必须进行反结账,然后才可以更改,一步步更改,当然就需要反记账了,一般得三步:反结账、反记账、取消审核,才能进行修改.反结账,反记账这两种情况一般是月度结账后,发现要修改会计凭证的时候使用.
三、注意:己结账月份地数据不能取消记账,取消记账后,一定要重新记账.
用友怎么反结账反记账?记了账,如果不想恢复记账,你可以冲销凭证.在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作.以上就是操作流程,大家可以参考一下.

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