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2026-01-07 来源:快学会计网
回答1:
正常来说,这个不需要。可以正常营业申报操作。对方发票在哪个月份申报的进项,就在对应月份做进项转出,销售方正确申报就行。
回答2:
你需要跟管理员提前说明一下情况。
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