导读:你好,你的信息提供有误,如果是次月有要交的增值税是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 200 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税 200。那么应该是进项税额是800销项税额是
你好,你的信息提供有误,如果是次月有要交的增值税是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 200 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税 200。那么应该是进项税额是800销项税额是1000才对。这样年末补上这四条分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 800 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 800 借:应交税费-应交增值税-销项税额1000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1000 所以会有你月末的借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 200 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税 200