公司部分销售是客户不要发票的,账务处理是直接做的无票确认收入,申报的时候直接填在无票销售里面交的增值税,如果后期客户又要票了,开票给别人,能否再把无票销售填负数冲减了,这样操作可以吗?
举个极端的例子就是客户进货1000,无票销售做了,交税了,到开票的那个月,申报增值税报表的时候直接开票是1000,无票销售是-1000,等于开票的那个月没有销项税额。
回答1:
大金额的不要票的,建议最好也开下发票。
回答2:
不要票的都开成普票,要票的根据对方要求开票,这样你就没有烦恼了。

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