我想问一下,我2月份认证了一张发票,但是在3月份报2月份的税时候,没有产生任何的费用,相当于零报,就没有将这张发票的税额填在2月份的申报表里,我能在4月份的报3月份的税的时候再填到3月份的申报表里吗?
要作废2月的申报表,重新申报,等3月时是不让抵的。未扣款的在电子税务局上作废,己扣款的在电子税务局更正申报。
回答1:
需要先作废2月份的申报表,重新申报。
回答2:
可以,但是2月份需要更正申报,否则不能抵。

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