快学用户_0 2025-12-31
答疑老师2019-08-09
你好 计入管理费用-招待费来核算
答疑老师 2019-08-09
回答:税务上,需要怎么处理,需要视同销售吗?需要代交个税吗?所得税
快学用户_0 2019-08-09
追问:你好 这个不需要的 不需要
答疑老师 2019-08-09
回答:这个不需要代扣代缴个税
快学用户_0 2019-08-09
追问:你好 是的 不用小额的
答疑老师 2019-08-09
回答:叁仠多
快学用户_0 2019-08-09
追问:小额的是可以不用 这个3000多的话 建议还是代扣了 企业赠送客户礼品时,是需要按照20%的税率代扣代缴个人所得税的。 附:《国家税务总局关于个人所得税有关问题的批复》(国税函[2000]57号)的规定,企业在年终庆典、业务往来和其他活动中,为其他单位和部门的有关人员发放现金、实物、有价证券的,对其取得的该项所得按照“其他所得”税目缴纳个人所得税。招待客人所送的礼品应按照“其他所得”税目缴纳个人所得税,税率为20%。

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问请问在2019年1月份的时候,我们公司收到的一张专票,到2019年6月份才发现发票开具错误,当时1月份入的是固定资产账,这几个月已经计提折旧了,那么销货方在重新开具红字发票后再给我们一份正确的发票!那么请问我们以前做的账还用处理吗?能不能把在7月份重新开具的发票附到2019年1月份的凭证后面!谢谢
答没有跨年 可以在当期调整之前的差错!
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答你好 计入管理费用-招待费来核算
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答你好,这样的题目是需要给出计算过程才是的
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