会计问答

首页 > 会计问答 > 问答详情
会员头像

快学用户_0 2026-07-29

9月认证的进项比销项多,进项留底2500,这样的话税费的分录怎么写

答疑老师

答疑老师2019-10-11

你好 如果当月进项大于销项 借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税

头像

答疑老师 2019-10-11

回答:老师,我看不太懂,就是这两张凭证,麻烦您把分录数据也写上,谢谢

老师,我看不太懂,就是这两张凭证,麻烦您把分录数据也写上,谢谢
头像

快学用户_0 2019-10-11

追问:借:应交税费-应交增值税-销项税4516.96 应交税费-应交增值税-转出未交增值税8071.63-4516.96 贷:应交税费-应交增值税-进项税8071.63

头像

答疑老师 2019-10-11

回答:那下个月抵扣的话,分录该怎么写呢

头像

快学用户_0 2019-10-11

追问:你好 到时你还是先把进项税和销项税等结转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目 需要交纳就是贷方;到时借贷方的余额在贷方在转未交增值税里面去交纳就行了

相关问答

点击长按保存图片,微信识别

咨询