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快学用户_0 2026-08-02

应交税费-应交增值税(已交税金)余额在借方,月末需要怎么结转,怎么做分录

答疑老师

答疑老师2019-10-12

1.一般来讲,月末如果增值税是贷方余额(也就是应该缴纳的税金)的话应做分录:   借:应交税费:应交增值税(未交增值税)   贷:应交税费:未交增值税   2. 下月缴税时:   借:应交税费:未交增值税   贷:银行存款;   3.如果月末时借方余额,一般就不做处理了。

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答疑老师 2019-10-12

回答:税控盘维护费280元怎么做分录

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快学用户_0 2019-10-12

追问:服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 贷:管理费用 280

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