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快学用户_0 2020-03-28

老师您好,我们是做电商的,我把我们产品的税率账上做错了,但是增值税申报表是按照对的税率申报的,收入也是对上的,就是增值税销项与报表不一致了,我能把差额的销项税做营业外收入调平科目吗?

答疑老师

答疑老师2020-03-28

税率对不上的话 差额 借:应交税费 贷:主营业务收入 这个,是更正过来了哈

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