快学用户_0 2020-04-29
答疑老师2020-04-29
你好,具体是什么科目需要转入应付账款这个科目核算呢?
答疑老师 2020-04-29
回答:2.调整以前年度存货虚增及所得税 借:现金/银行存款/应付账款 贷:以前年度损益调整--主营业务成本
快学用户_0 2020-04-29
追问:你好,做之前虚增存货的相反分录就是了,你认为不平的地方具体是哪里呢?
答疑老师 2020-04-29
回答:以前下账时借主营业务本,应交税费--增值税(进项税)贷应付账款 应付账款付出时借应付账款贷银行存款.应付账款就平了呀
快学用户_0 2020-04-29
追问:你好,既然是虚开的发票,你单位也把款项全部支付给对方了吗?
答疑老师 2020-04-29
回答:当时不知道是虚开的发票呀,也认证了 这是5年前的事了
快学用户_0 2020-04-29
追问:你好,虚开的发票,后面认定为虚开发票,就做之前入账的相反分录红冲就是了,涉及损益科目的通过以前年度损益调整科目核算

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