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快学用户_11501723 2021-07-18

老师,开票系统1-3月份应交税金1月份2476.05+3月份6823.5元=9299.55元,今年1月份也预缴了一笔355.78元,所以9299.55-355.78=8943.77第一季度应交的税,1月份收入251183.5+2月份收入247603.95=498787.45元,但是第一季度的增值税申报表申报的是系统自带收入508087元,本期应纳税额15242.61-减征额4952.08-预缴税额355.78=9934.75,跟我账面的不一样,老师这样应该要如何填写才对得上。注:二月份无票无收入,一月份的税率3%其中有红冲5%的税率负的35600’税金负的1780,3月份税率1%

答疑老师

答疑老师2020-07-06

你们有5%的税种认定吗 还是开错了

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答疑老师 2020-07-06

回答:5%是开错的了,在没有减免之前一月份是3%税率,二月份不营业无票无收入,三月份税率1%,请问老师,申报表要如何填写才正确。

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快学用户_11501723 2020-07-06

追问:3%不含税销售额-5%的税额/3% 这个填写在1.3栏

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