快学用户_11918858 2021-07-27
答疑老师2020-07-11
您好,16、只说了员工报销1420,但没说之前借了多少,现金收回金额也没有,题目不全 17、借制造费用3150,贷原材料3150 18、借管理费用217.5,贷库存现金217.5 19、借制造费用890,管理费用492,应交税费-应交增值税(进项税额)124.38,贷银行存款1506.38 20、借盈余公积60000,贷实收资本60000 21、借银行存款193230,贷主营业务收入171000,应交税费-应交增值税(销项税额)22230

相关问答
问老师 我们超市装修工程款60多万,现在工程款未付清,商场已经开张了,现在每个月还在付工程款,这账务怎么处理呀,每人月需要计提吗
答可以先根据合同实际发生这个费用先做长期待摊费用,贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行就可以
问婚假可以分开请嘛
答您好 婚假不能分开休,是连续的,并且包含双休及法定节假日。
问请问大家这股东的电话费报销是不是发票抬头必须是公司?是要专票还是普票
答你好 公司的电话费是必须要公司抬头的发票的 一般纳税人可以要专票 小规模可以要普票
问老师,景点门票可以直接当发票用吗
答你好如果是税务局监制的门票是可以当发票来入账的
问库存商品因为先收货卖出,后收到发票,导致帐面暂出现贷方余额,请问有影响吗
答库存商品是负数不合理 需要先暂估入库
点击长按保存图片,微信识别