快学用户_11734749 2021-07-29
答疑老师2020-07-12
你好 (1)销售商品时 借,应收账款33900 贷,主营业务收入30000 贷,应交税费一应增销3900 (2)结转已售商品成本时 借,主营业务成本20000 贷,库存商品20000 (3)收回货款时 借,银行存款33300 借,财务费用600 贷,应收账款33900

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答你好 正常是要按职工一样做工资和交社保
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问老师 发票采集看到有同行费电子发票,税金14000元,可是财务没见到发票,该怎么办,也要生成报表吗,这样的话,和财务账对不上了,请老师指点一下
答没有实际收到发票,是不能入账抵扣的。
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