快学用户_0 2021-08-31
答疑老师2020-07-24
你填写在5%的那栏就是5%了,你开5%的发票才可以哦
答疑老师 2020-07-24
回答:但是不超10万是免税的呀,填5%那栏就不是免税的了
快学用户_0 2020-07-24
追问:对,5%的肯定不是免税的
答疑老师 2020-07-24
回答:所以我差额征税5%,季度不超30万也是可以免税的呀
快学用户_0 2020-07-24
追问:是,适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额确定是否可以享受本公告规定的免征增值税政策。 《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》中的“免税销售额”相关栏次,填写差额后的销售额。
答疑老师 2020-07-24
回答:你意思是我开5%的不可以享受这个优惠?
快学用户_0 2020-07-24
追问:享受,免税销售额”相关栏次,填写差额后的销售额。
答疑老师 2020-07-24
回答:所以我填写后表上的免税额是按3%来计算的,这个不用管么?
快学用户_0 2020-07-24
追问:对应的税率计算的,为啥不管,要管的
答疑老师 2020-07-24
回答:那不懂咋么填了
快学用户_0 2020-07-24
追问:就是看你差额的,你的5%的差额包含在30万里面

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