快学用户_0 2021-09-04
答疑老师2020-07-24
你们是一般纳税人吧,小规模是开不6%专票,增值税假设没有进项税额和留底税额 =260万(不含税话)*6% ,附加税=260万(不含税话)*6% *12%
答疑老师 2020-07-24
回答:老师,印花税不要缴?
答疑老师 2020-07-24
回答:老师?单这张票面不是还需要缴纳那个3%的印花税
快学用户_0 2020-07-24
追问:需要看你啥合同这个,这个印花税看合同
答疑老师 2020-07-24
回答:老师 这个看合同 是指什么意思呢
快学用户_0 2020-07-24
追问:你看截图,看你们合同是下面哪项下面的
答疑老师 2020-07-24
回答:老师 技术合同,就是按万分之三扣嘛。
答疑老师 2020-07-24
回答:老师,再用手中的进项票扣减一部分增值税,最后才是单张需缴纳的税款吗?
快学用户_0 2020-07-24
追问:是的,是的,增值税和附加税是的,增值税按抵扣后去缴纳,附加税是根据实际交增值税*12%缴纳,企业所得税查账是根据利润 。印花税这个一般是直接按销售这个不含税金额*万分之三

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