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快学用户_0 2021-09-14

昨天看了一章但有个问题要咨询,昨天讲了内外帐的区分,外帐明白,内帐有一个应交税费这个。有两种方案一种不做应交税费区分,实交扣款时做费用化,第二种做应交税费区分,扣款时结转,但是内帐销售是有开票有不开票,这个内帐销项税额是按全部的本月销售来做不。 不管开票不开票都做~

答疑老师

答疑老师2020-07-25

你好,内账是按照实际发生的业务做,不用管有没有发票。然后把相关税金可以记在管理费用税金这里,

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答疑老师 2020-07-25

回答:结转时可能会产生费用。或者营业外收支增加。合理吗、 但是假如要求要做税。按开票销项来做吗,没开票的不做销项税

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快学用户_0 2020-07-25

追问:挺好,那张是直接交费的时候就寄管理费用税金这个科目,然后期末是结转损益,一般不像外帐一样那么做

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