快学用户_12146238 2020-08-05
答疑老师2020-08-05
你之前做账吗,之前做啥,借管理费用 负数,贷其他应付款负数,进项税额转出,借管理费用进项税额 贷其他应付款
快学用户_12146238 2020-08-05
追问:这是上个月做的,现在是红冲上个月的凭证,然后正常做吗,还是?
快学用户_12146238 2020-08-05
追问:?可以g告诉解答方法吗
快学用户_12146238 2020-08-05
追问:老师你还在吗
答疑老师 2020-08-05
回答:来了,不好意思,是对的,你写是对的,
答疑老师 2020-08-05
回答:你红冲写分录是对的,不好意思久等了

相关问答
问老师 会计移交,固定资产清单需要列清原始成本和计提折旧后的剩余价值吗?
答你好,这个如果之前凭证后面有清单的可以不用再移交
问老师,请问,我这个月不含税销售 金额为12500元,印花税是多少呢?
答你好 按你们购销合计金额 *万分之三 如果你只有销售的话 就是12500*万分之三
问老师您好,补交去年企业所得税,补交去年的土地使用税,都用的以前年度损益调整科目,又转到未分配利润里面去,结果导致报表不平,请问报表应该怎样调整?
答你好,报表哪里不平,差了多少,是不是刚好以前年度损益调整的数字,
问,老师你好,公司员工没办离职手续擅自离职,公司领导说按照自离处理,不发放工资,那么该员工的工资需要做到工资表里吗?
答你好,这种情况是不需要了。
问请问管材合同里管材及运费单独列明,开发票如何开具
答你好,按照明细来分别开
点击长按保存图片,微信识别