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快学用户_0 2026-07-29

老师,8月份有笔货款没收到发票,我做了挂账,金额加上税费,现在收到发票原来金额已经包含了税费,请问我现在应该怎么处理?8月份已经结账,凭证装订成册了

答疑老师

答疑老师2019-10-11

您好!可以在9月份做一笔更正分录,红冲8月份的那笔货款凭证,然后按照收到的发票做一笔正确的分录。

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答疑老师 2019-10-11

回答:红冲分录:借 应付账款10000,贷主营业务成本-10000 是这样吗?

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快学用户_0 2019-10-11

追问:您好!就是将8月份的分录原路红冲回来就行。如果原分录是 借:主营业务成本10000 贷:应付账款 10000,那么,您红冲的对。

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答疑老师 2019-10-11

回答:好的,谢谢老师

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快学用户_0 2019-10-11

追问:不客气,满意请五星好评哦!

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