快学用户_0 2019-11-28
答疑老师2019-11-28
您好,当月如果开发票了,下个月就要申报了 但是可以抵扣进项税额,不需要交到7%这么高哈
答疑老师 2019-11-28
回答:如果第二个月没有申报,能不能在第三个月申报
答疑老师 2019-11-28
回答:在增值税申报表上如何填啊?
快学用户_0 2019-11-28
追问:您好,可以的 等到你开票的时候在申报 正常填呀 就是预缴的填在附表四里面
答疑老师 2019-11-28
回答:第一个月已经在异地开票,第二个月用本地增值税销项抵扣进项和预交,没有对异地增值税差额部分缴纳,现在有补救措施吗?
快学用户_0 2019-11-28
追问:您好,你这个在下个月预缴的时候可以差额预缴
答疑老师 2019-11-28
回答:没看懂,差额预交?已预交了,应该在本地缴纳差额部分吧
快学用户_0 2019-11-28
追问:您好,本地不可以差额申报
答疑老师 2019-11-28
回答:难道到异地进行差额申报?
快学用户_0 2019-11-28
追问:你好,一般计税工程只能是异地预缴的时候差额缴纳增值税,你回总部只能按照正常流程申报,不可以差额
答疑老师 2019-11-28
回答:建筑企业在外地经营,开具增值税发票100万(不含税),预交增值税2万,本月进项2万,本月应当在当地缴纳增值税5万,对不
答疑老师 2019-11-28
回答:增值税发票是在异地开具的
快学用户_0 2019-11-28
追问:您好,是回机构所在地缴纳

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