快学用户_9062052 2023-02-27
答疑老师2023-02-27
用友软件系统反结账的步骤如下: 1、进入“会计管理”—“财务设置”,设置反结账时间; 2、选择要反结的月份,点击“反结账”按钮; 3、系统会提示反结账成功,点击“确定”; 4、点击“财务分析”,看是否反结成功; 5、若反结失败,请重新进行反结操作,若反结成功,请保存财务分析报表。 拓展知识: 反结账是指企业结束一个会计期间后,将上期期末账户余额、上期期末总账余额与下一期期初账户余额、下期期初总账余额对应起来,以检查上期会计核算是否满足科目记账原则、记账准确、及时、完整和确定,确保账户余额和总账余额的正确性及可比性的过程。反结账是专业的核算工作,只有熟练的会计人员才能进行正确的反结账处理。

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答再增加营业范围即可。已经按照经营范围开了的票,只是是真实业务,没什么风险
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答具体包括“货物、劳务及应税服务流”、“资金流”、“发票流”
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问请教下,公司有笔款要汇,对方提供发票,但是对方让往私人卡上汇款,请问应该从个人卡上往对方的卡上汇还是从对公户往个人卡上汇?
答你好 最好是公对公支付 如果涉及开票的话
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