快学用户_8027147 2023-02-28
答疑老师2023-02-28
红冲以前年度进项税额是指在本年度,企业在以往年度付出的增值税,由于其他原因,本年度在缴纳增值税时,要求将以前年度付出的增值税以红色冲抵,从而减少本年度的增值税纳税负担。由此可见,增值税申报表的进项税额转出栏有金额,是指本年度以前年度付出的增值税转出给下一年度,就是把以前年度的进项税额红冲到下一年度,以减少本年度的缴纳税负担。 拓展知识:红冲以前年度进项税额的税率是根据期末财务报告中归属于母公司所有者权益的净利润额来计算,税率为6%或6.5%,具体由税务机关根据企业所处行业给出。

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答就是销售用的,你可以看下T3的课程
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问老师,刚发现8月有一张进项发票做凭证时库存商品和进项税金金钱做错了,合计总金额是对的,这个月我直接调账吗,把8月错的做负数冲了,正确的重新做一张吗
答您好 请问库存商品跟进项税额对应是多少金额 您错误分录怎么写的
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