快学用户_143343 2023-03-01
答疑老师2023-03-01
处理这种情况可以采取以下措施: 1.首先,根据《企业会计准则》,对19年已付货款进行发票验证,确认是否有相应的应付账款。 2.如果发票不完整,或者没有发票,可以到当时的银行账户上查询该笔交易的银行凭证,以确认货款是否已付清。 3. 如果银行凭证有效,可以开立收付货款的对冲凭证,即处理19年的应付账款,并对22年收到的发票进行记账处理,保持账实相符。 综上,如果19年的货款已经付清,只需要处理22年收到的发票,即可完成账实相符。但是如果19年货款还没有付清,仍然需要挂账处理,直到货款付清为止。 拓展知识:有时候,可能会出现同一个商品或服务,发出多张发票的情况。这时候,应该根据发票的具体内容,对发票的金额进行累加,再与账面应收或应付金额进行比对,以确保账实相符。

相关问答
问每月需要计提印花税吗?但是税务局没有核定印花税这个
答你好印花税不用计提的
问老师,公司的车老板想按利润分配归个人走,这怎么处理?
答你好 那就做分红处理 :借:利润分配--应付股利 贷:应付股利-按股东明细 同时 支付红利时,要代扣代缴个人所得税 借:应付股利 贷:应交税费--个人所得税 贷:现金 或者银行存款
问收到税控商打过来的280元款,怎么入账
答你好 冲你们之前缴纳的分录 之前怎么做账的 做相反分录冲
问老师,您好!我想请教一下有个子公司小规模的,7-9月开票,未达起征点,只冲红了一张发票810,税额-23.59,那我在这个季度,这-23.59的税额,不用交,不用冲营业外收入-免征税 吧?
答不用冲营业外收入-免征税
问老师,8月份有笔货款没收到发票,我做了挂账,金额加上税费,现在收到发票原来金额已经包含了税费,请问我现在应该怎么处理?8月份已经结账,凭证装订成册了
答您好!可以在9月份做一笔更正分录,红冲8月份的那笔货款凭证,然后按照收到的发票做一笔正确的分录。
点击长按保存图片,微信识别