快学用户_9062052 2023-03-03
答疑老师2023-03-03
在没有科目余额表的情况下,完成账目核对的方法是:先从明细账出发,将所有科目本期借方金额和贷方金额进行累加,得到各科目本期发生额,然后与总账科目本期发生额核对,最后再结合上期结转额做一个总的核对。 拓展知识:核对账目的本质,其实就是验证会计信息的准确性,即确定期末科目结转情况是否正确。因此,完成比较繁琐的账目核对工作时,应做到仔细、勤奋、准确,以避免账目出现错误。

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答你好,是普票还是专票。
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答您好 请问您发票在哪里
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答你好,是的,农民代开发票是免税,不是零税率。可以进项抵扣
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答您好 自己开具发票跟税务代开发票 一样的写分录 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
问老师好,留抵的进项,抵扣联怎么处理,是装订在收到发票的当月,还是装订在抵扣月份?
答你好,一般是在抵扣月份单独做装订
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