快学用户_151634 2023-03-06
答疑老师2023-03-06
首先,专票数额与普票数额二八分,是中国税收法规和政策所规定的。在国家税收法规中,规定专用发票(专票)和普通发票(普票)的使用,要求当实际发生的税负超过规定特定金额,增值税纳税人应当使用专用发票。因此,专票数额和普票数额必须有一定的比例。再者,在规范实施过程中,为了降低企业税负压力,给予一定的税收优惠政策,比如说:减免税或者税收优惠,因此,就出现了专票数额与普票数额比重为2:8的配置。 拓展知识:通常情况下,对于某项发票数额超过1700元,税务机关推荐纳税人使用专用发票;而在发票数额不足1700元时,可使用普通发票。此外,政府还规定,国外购买的商品,单件发票金额超过500元时必须使用专用发票,以保证税收统计准确性,使得税收优惠政策只为实体经济服务。

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问每月需要计提印花税吗?但是税务局没有核定印花税这个
答你好印花税不用计提的
问老师,公司的车老板想按利润分配归个人走,这怎么处理?
答你好 那就做分红处理 :借:利润分配--应付股利 贷:应付股利-按股东明细 同时 支付红利时,要代扣代缴个人所得税 借:应付股利 贷:应交税费--个人所得税 贷:现金 或者银行存款
问收到税控商打过来的280元款,怎么入账
答你好 冲你们之前缴纳的分录 之前怎么做账的 做相反分录冲
问老师,您好!我想请教一下有个子公司小规模的,7-9月开票,未达起征点,只冲红了一张发票810,税额-23.59,那我在这个季度,这-23.59的税额,不用交,不用冲营业外收入-免征税 吧?
答不用冲营业外收入-免征税
问老师,8月份有笔货款没收到发票,我做了挂账,金额加上税费,现在收到发票原来金额已经包含了税费,请问我现在应该怎么处理?8月份已经结账,凭证装订成册了
答您好!可以在9月份做一笔更正分录,红冲8月份的那笔货款凭证,然后按照收到的发票做一笔正确的分录。
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