快学用户_143343 2023-03-22
答疑老师2023-03-22
2021年12月的分录是正确的,2022年计提的应付职工薪酬应当调整为95630元,分录应当为:借:管理费用95630.贷:应付职工薪酬95630,实际发放的薪酬73630元,分录为:借:应付职工薪酬95630.贷:现金73630.

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问建筑施工电梯租金账务处理该怎么做,一个能摊销多少
答你好,借;长期待摊费用,贷;银行存款 借;工程施工——间接费用,贷;长期待摊费用 按总金额除以租赁月份计算每个月摊销金额
问股东个人垫付的款项,账务处理时挂其他应付款下的。现在股东打款打对公账户上作为投资款,然后要求用这投资款把之前个人现金垫付出去的费用报出来。这怎么处理?
答你好 正常报就行 你垫付的款 挂的 借费用或者成本贷其他应付款 收到投资款 借银行存款贷实收资本 报销 借其他应付款贷银行存款就行
问物流公司属于什么行业?运输还是现代服务?还是兼而有之?
答你好,是按现代服务行业
问公司贷款一笔钱本息一起还款的 每月抵减 这种怎么做分录? 怎么算利息?
答利息=本金*月利率,按月计提利息借财务费用贷应付利息 本息一次还款借短期借款,应付利息,财务费用贷银存
问老师,有个员工9月份走,做完8月份,那我9月发8月工资时,怎么算他的工资?超过5000元。
答你好,是需要计算9月份的应付工资金额?
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