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快学用户_9056726 2023-03-23

假设21年暂估成本10万,汇算清缴已做纳税调整补税 账上如何做处理呢 就是之前暂估的10万,在今年如何做账务处理呢 没有回发票

答疑老师

答疑老师2023-03-23

首先你应当分析今年该成本项实际发生的金额,如果实际发生金额比去年暂估低,那么就需要在当年纳税申报中作出纳税调整;如果实际发生金额比去年暂估高,由于去年已经缴税,可以在当年减免同一项成本的税金

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答疑老师 2023-03-23

回答:此类费用应当以税前计算,记入应交税费额,与实际支出的税金作比较,如有金额相差,则应补足差额,如果实际税金超过应交税金,则可以依据税务规定取得相应的减免税金。

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快学用户_9056726 2023-03-23

追问:成本支出是在账务后续实际发生时确认吗?即税前费用,在账上如何处理呢

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