快学用户_8028411 2023-05-24
答疑老师2023-05-24
你好; 你们是新准则的话; 借合同 1. 开具工程款发票时 借:应收账款-××单位 合同负债(之前存在预收的情况) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)(9%的税率) 2. 购进原材料时 借:原材料-主要材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3. 领用原材料时 借:合同履约成本-合同成本-材料费用-主要材料 贷:原材料-主要材料 4. 计提工资时 借:合同履约成本-合同成本-人工费用-工资薪金 贷:应付职工薪酬-工资薪金 5. 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资薪金 贷:银行存款 1.收到工程预收款时 借:银行存款 贷:合同负债 2.发生项目成本时 借:合同履约成本-合同成本-××项目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款等 3.月末按照工程进度(履约进度)确认收入和结转成本 借:合同结算-收入结转-××项目 贷:主营业务收入-工程承包收入-××项目 借:主营业务成本-工程承包成本-××项目 贷:合同履约成本-××项目 4.由发包方结算款项 借:应收账款-发包方 贷:合同结算-价款结算 应交税费-待转销项税额/应交税费-应交增值税(销项税额)

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问请问老师,现在还需要每个月按工资的14%计提福利费嘛?然后之前18年我们财务是按14%计提得,这笔福利费应该怎么处理?现在在应付职工薪酬――福利费科目下。
答做账按你实际业务做 汇算清缴有扣除比例,工资的14%你现在多计提了吗
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答你好,是工资中需要扣除请假部分的意思?
问银行汇票,实际结算金额有谁填,比如我是财务到银行申请了银行汇票交采购200的票,采购拿了票要付190,实际结算采购手写吗
答您好 到银行进账的时候 实际结算采购手写
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答你好,根据业务发生情况做相应分录,就是建账的过程
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答你好 同学 你要分析什么呢?
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