快学用户_9035293 2023-07-19
答疑老师2023-07-19
你好,这个问题需要根据具体的会计政策来处理。一般来说,如果你在今年3月收到去年12月的免税发票退货,你需要在今年3月的账上进行反向操作。分录可以这样写:借:应付账款-供应商,贷:销售收入。这样做的目的是取消去年12月的销售收入和应付账款。
快学用户_9035293 2023-07-19
追问:明白了,那如果我今年3月收到去年12月的含税发票退货,我应该怎么做账呢?
答疑老师 2023-07-19
回答:如果你今年3月收到去年12月的含税发票退货,你需要在今年3月的账上进行反向操作。分录可以这样写:借:应付账款-供应商,贷:销售收入,贷:应交税费-增值税。这样做的目的是取消去年12月的销售收入、应付账款和应交增值税。

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