快学用户_148390 2023-07-19
答疑老师2023-07-19
你的怀疑是有道理的。如果客户提供的合同不在你们的经营范围内,那么开具发票确实存在风险。这可能涉及到虚开发票、偷税漏税等问题,一旦被税务部门查出,不仅会面临罚款,还可能对公司的声誉造成损害。
快学用户_148390 2023-07-19
追问:那我应该怎么做呢?直接拒绝他们吗?
答疑老师 2023-07-19
回答:首先,你需要和客户进行沟通,了解他们为什么提供这些不在经营范围内的合同。如果他们不能提供合理的解释,你可以拒绝开具发票。同时,你也应该向公司的领导或法务部门报告这个情况,让他们做出决策。在任何情况下,都不能违反法律法规,以免给公司带来不必要的风险。
快学用户_148390 2023-07-19
追问:明白了,谢谢老师的建议。我会按照您说的去做的。
答疑老师 2023-07-19
回答:不客气,这是我们应该做的。在工作中遇到任何问题,都可以随时向我提问。

相关问答
问每月需要计提印花税吗?但是税务局没有核定印花税这个
答你好印花税不用计提的
问老师,公司的车老板想按利润分配归个人走,这怎么处理?
答你好 那就做分红处理 :借:利润分配--应付股利 贷:应付股利-按股东明细 同时 支付红利时,要代扣代缴个人所得税 借:应付股利 贷:应交税费--个人所得税 贷:现金 或者银行存款
问收到税控商打过来的280元款,怎么入账
答你好 冲你们之前缴纳的分录 之前怎么做账的 做相反分录冲
问老师,您好!我想请教一下有个子公司小规模的,7-9月开票,未达起征点,只冲红了一张发票810,税额-23.59,那我在这个季度,这-23.59的税额,不用交,不用冲营业外收入-免征税 吧?
答不用冲营业外收入-免征税
问老师,8月份有笔货款没收到发票,我做了挂账,金额加上税费,现在收到发票原来金额已经包含了税费,请问我现在应该怎么处理?8月份已经结账,凭证装订成册了
答您好!可以在9月份做一笔更正分录,红冲8月份的那笔货款凭证,然后按照收到的发票做一笔正确的分录。
点击长按保存图片,微信识别