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快学用户_10516512 2024-03-22

例如,如果你销售一个产品,顾客支付的是含税价,比如100元(假设税率是10%,那么其中10元是增值税),那么实际收入(营业收入)是90元。我做的收入90成本60然后税的科目分销项进项,其他方式专票做的借进项贷其他收入 当月因为其他方式来票没缴税,找其他票把这个销-进差额补上了 没交税这个10元算他收入吗

答疑老师

答疑老师2024-03-22

顾客支付的是含税价100元,其中10元是增值税。因此,你的实际收入(营业收入)是90元。当你记录这笔交易时,应该将这90元作为营业收入,并同时记录10元的增值税作为应交税金。 找票是有风险的,需要考虑 对于未交的10元增值税,它并不应该算作收入。这10元是应交的税金,而不是企业的营业收入

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