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普通发票红字发票流程

2026-01-25 来源:快学会计网

导读:现普通发票红字发票流程,我们在平时的工作中免不了会出现一些问题,很多刚刚接触会计的朋友们有疑惑,其实自己可以自行冲红,不用去税局提交申请.直接在税控机上操作就行了.不知道

普通发票红字发票流程

普通发票开红字不需要税务机关出具红字发票通知单,直接开红字发票就是了,并且不受时间限制,开时照原来的发票内容一样开只是数量和金额用负数表示(单价为正数)

1、登录税控发票开票软件;

2、发票管理----增值税普通发票填开----红字

3、点击红字----输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码----下一步----系统就会自动显示出先前开具的发票信息,只是是以红字表示----打印即可.

普通发票红字发票流程

增值税专用发票冲红

一 红字申请

1、开具红字增值税专用发票申请单(盖公章和发票专用章)

1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出的《申请单》拷入U盘,提供给税局.

1.2开具红字专用发票理由:(例:由于我司开给购买方的货物名称错误,购买方无法认证

2、发票联复印件(原件查验,复印件盖公章)

3、抵扣联复印件(原件查验,复印件盖公章)

4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告(盖公章)

开具发票的次月后来办理需购货方书面报告(盖购方公章)

5、一般纳税人资格证复印件(盖公章)

注意:开具红字通知单在开票日起90天内办理,一份发票对应填写一份红字申请单,附一套完整的资料,申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了,就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】.

复印件并加盖"此复印件由我司提供,与原件相符"章.

二、取到了红字申请单通知书后,如果税控系统→负数(如果税局没有提供电子版的,就选择"直接开具"→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码,看显示出来的数据是否就是你所要做红字的.确定的话,就放入新的发票,打印出来就可以了.

三、负数发票的记账联用于你们公司做帐的,其余两联与原来开局的两联发票,连同《红字申请通知书》都要保存好,下次购买发票的时候,税局验旧的时候后一同检查的.

以上就是普通发票红字发票流程的全部解答了,本文还介绍了专用发票冲红的具体操作,看完上文你学会了吗?不知道的朋友按照小编整理的步骤进行处理普通发票红字发票流程,如何在实际操作中遇到其他问题,欢迎咨询在线答疑老师!

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