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快学用户_0 2020-04-05

老师早上好!有个问题要咨询你:比如我上个月3月份开了收某公司19年30万发票,发票已给了对方,款未收到,会计分录应怎么做?就这预收30万款,我4月份要申报什么税?要交附加税吗?

答疑老师

答疑老师2020-04-05

借应收账款 贷主营业务收入 销项税额 需要申报增值税和附加税

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答疑老师 2020-04-05

回答:这个实际应收账款,就是因为没有收到这个付款,没有收到钱吗?就是银行存款那里。这里借还要写应收账款吗?这里不用预收账款来做分录吗?

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答疑老师 2020-04-05

回答:关于这个申报这个税。按照四月份是报上一季度的那个季报吗?是应该要申报增值税和附加税,就是说我这里是因为有发票产生呢。能当做这个季度有营业收入产生吗?如果营业收入产生了,是不是就要交税呀?

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快学用户_0 2020-04-05

追问:你开票了就要缴纳税金了,如果不符合收入确认可以不确认收入

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