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快学用户_0 2021-08-10

我单位是一家酒店,1月我们认证了进项,2月初进行了1月的申报之后,管理员打电话叫我们更正申报,但更正申报我们未将1月认证的进项转出,一直将进项抵扣至6月,请问怎么处理,还有疫情期间取得的进项发票之后可以认证抵扣吗?

答疑老师

答疑老师2020-07-20

你的意思是说,你在疫情期间你享受了免税,那么享受免税的话,你就是不可以抵扣的,然后你就是申报的时候还是抵扣的进项,那么这个样子你要在现在做进项税额转出,或者是去更改之前的申报表,将这个进项税额转出。

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