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快学用户_0 2021-08-27

小规模纳税人,2月开票开错了,然后4月申报增值税的时候就按照开票的金额申报的,4月开了负数票,但是7月申报的时候申报错了,负数的没算进去,现在税务局让做退税,应该怎么做啊

答疑老师

答疑老师2020-07-24

你这个更正之前错误申报就可以,一般是2季度申报不对,你重新填写就可以,专票吗,那这个按蓝字%2B负数,之后去申报填写2行等于1行

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答疑老师 2020-07-24

回答:普票 。。普票

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快学用户_0 2020-07-24

追问:你之前咋申报交税吗,合计不含税销售额超过30万吗,具体啥情况你可以说下吗,交税,蓝字-红字填写3行=1行 ,这个出来应纳税额根据1行*3% ,有开1% 那这个 这个1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列 ,你这个出来应补退税额就是正确税 ,你更正之前申报,之后去税局提交填写退抵税申请表就可以

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答疑老师 2020-07-24

回答:老师,能看清吗 不超30万

老师,能看清吗
不超30万
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快学用户_0 2020-07-24

追问:2002年??你这个咋截图是2002 ,你开专票,后面是作废这个发票吗,你这个到底啥情况,是开专票,后面开红字还是开专票当场作废了,?

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快学用户_0 2020-07-24

追问:还是开专票后面开红字申报的时候没有减掉申报的?还是作废?作废不需要申报,你只需要填写申请表就可以,xx日开xx发票,xx日xx原因 作废发票,

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快学用户_0 2020-07-24

追问:对预缴增值税xx 附加税xx 申请退税

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答疑老师 2020-07-24

回答:2020年,他打错了 开专票后面开红字申报的时候没有减掉申报的

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快学用户_0 2020-07-24

追问:那这个更正对应这个红字发票这个对应所属期,主表第2行和第1行数据就可以,减掉之后填写,对应后面数据都变更减掉之后税额

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