快学用户_0 2019-11-14
答疑老师2019-11-14
你是什么问题,同学
答疑老师 2019-11-14
回答:我们的所属期是例9月份是8月21~9月20日,然后10月15日发放。而他申报的所属期是9月1~9月30日。这个月应该报10月份的薪资,说是零申报。那那我这边还能从银行正常走工资发放吗?
答疑老师 2019-11-14
回答:然后她,刚刚说,税务局规定的申报个税按发放算税属期,所以11月发放的10月工资表,要12月报11月的税费时才报 是这样吗?
快学用户_0 2019-11-14
追问:比如,你是9月工资,10月发放,你是10月申报的是你10月发放的工资, 申报是按实发为准
答疑老师 2019-11-14
回答:您好老师我还是有些晕 ,例如,我11月15号发10月份的薪资,那我这个工资要在几月份申报
答疑老师 2019-11-14
回答:那也就是说工资要发完之后才申报?是这个意思吗
快学用户_0 2019-11-14
追问:不要催问,可以还是不可以。 你是11月申报你实际发放的工资。是的 当月申报的是当月发放的工资。

相关问答
问收到税控商打过来的280元款,怎么入账
答你好 冲你们之前缴纳的分录 之前怎么做账的 做相反分录冲
问老师,您好!我想请教一下有个子公司小规模的,7-9月开票,未达起征点,只冲红了一张发票810,税额-23.59,那我在这个季度,这-23.59的税额,不用交,不用冲营业外收入-免征税 吧?
答不用冲营业外收入-免征税
问老师,8月份有笔货款没收到发票,我做了挂账,金额加上税费,现在收到发票原来金额已经包含了税费,请问我现在应该怎么处理?8月份已经结账,凭证装订成册了
答您好!可以在9月份做一笔更正分录,红冲8月份的那笔货款凭证,然后按照收到的发票做一笔正确的分录。
问本月认证了一笔机动车的进项,进项金额远大于销项,这个是填在表二的第二行里吗?
答这个是填写在增值税申报表附表二第35行,最后自动计算到第2行
问税控注销后,航天金税会退款吗?280的
答你好 一般是会退款的
点击长按保存图片,微信识别