快学用户_9088738 2023-02-24
答疑老师2023-02-24
1. 首先,根据期末留底增值税退税的文件,确定要做账的相关内容,例如期末留底增值税退税的金额、税率及税种; 2. 然后,根据相关会计准则,做相应的会计分录,如:期末留底增值税退税的金额,应记入“应交税费”科目; 3. 同时,要记录期末留底增值税退税的发生日期,以及相关的凭证号码等相关信息; 4. 最后,在期末结账时,要正确处理期末留底增值税退税所产生的差额,并期末结转至下一期。

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问收到税控商打过来的280元款,怎么入账
答你好 冲你们之前缴纳的分录 之前怎么做账的 做相反分录冲
问老师,您好!我想请教一下有个子公司小规模的,7-9月开票,未达起征点,只冲红了一张发票810,税额-23.59,那我在这个季度,这-23.59的税额,不用交,不用冲营业外收入-免征税 吧?
答不用冲营业外收入-免征税
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问本月认证了一笔机动车的进项,进项金额远大于销项,这个是填在表二的第二行里吗?
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问税控注销后,航天金税会退款吗?280的
答你好 一般是会退款的
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