快学用户_149773 2023-03-03
答疑老师2023-03-03
中途建账时,利润表中的本年累计数需要在期初如何录入? 一般情况下,在中途建账时,公司要根据实际情况来确定利润表中本年累计数的录入方式。如果本年某科目有关联的历史会计凭证已录入系统,则可以检查这些凭证的金额累计到本期的期初余额中;如果没有关联的历史会计凭证,则需要根据实际情况做相应的调整。 例如,如果公司中途建账,但是本期利润表上有收入类科目,可以根据公司实际情况设定本期利润表上该科目的期初余额,如果是小规模纳税人,向税务机关核实公司上一期的纳税申报数据,可以按照上一期实际纳税申报情况来设定该科目的期初余额。 另外,对于本期报表中的本年累计金额,如果没有相应的历史会计凭证,可以根据实际情况调整该科目的本期期初金额,如果该科目本期期初与上期结转金额不一致,则应做出相应的调整,以保证本期利润表上的本年累计金额与期末余额保持一致。

相关问答
问老师,公司的车老板想按利润分配归个人走,这怎么处理?
答你好 那就做分红处理 :借:利润分配--应付股利 贷:应付股利-按股东明细 同时 支付红利时,要代扣代缴个人所得税 借:应付股利 贷:应交税费--个人所得税 贷:现金 或者银行存款
问收到税控商打过来的280元款,怎么入账
答你好 冲你们之前缴纳的分录 之前怎么做账的 做相反分录冲
问老师,您好!我想请教一下有个子公司小规模的,7-9月开票,未达起征点,只冲红了一张发票810,税额-23.59,那我在这个季度,这-23.59的税额,不用交,不用冲营业外收入-免征税 吧?
答不用冲营业外收入-免征税
问老师,8月份有笔货款没收到发票,我做了挂账,金额加上税费,现在收到发票原来金额已经包含了税费,请问我现在应该怎么处理?8月份已经结账,凭证装订成册了
答您好!可以在9月份做一笔更正分录,红冲8月份的那笔货款凭证,然后按照收到的发票做一笔正确的分录。
问本月认证了一笔机动车的进项,进项金额远大于销项,这个是填在表二的第二行里吗?
答这个是填写在增值税申报表附表二第35行,最后自动计算到第2行
点击长按保存图片,微信识别